为进一步加强公司管理,规范各项制度流程,降低运营风险,近日工程咨询公司委托外部审计机构,对公司2023年经济运行结果、2023年合同等方面问题进行了审计。
此次审计围绕公司业务运行中各环节关键点、风险点开展,为及时将审计反馈问题纳入日常监督清单,推动形成审计整改监督闭环,公司纪检机构深化“纪审联动”监督模式,与审计组保持常态化沟通,建立信息互通工作机制,进一步提升了问题处置的精准度。
下一步,公司纪检机构将持续探索在信息共享方面的交流合作,加强对审计发现问题的研判分析,凝聚问题整改合力,努力形成衔接顺畅、保障有力、协调高效的“纪审联动”工作格局。
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